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长沙市城市管理和行政执法局2015年三公经费公开情况

发布日期:2015-07-20      文档来源:计划审计处

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  一、收入情况
2015年部门预算总收入6263.77万元(含局属7个单位),其中,财政拨款(补助)收入6077.26万元,事业单位经营服务收入186.51万元。
二、支出情况
2015年部门预算总支出6263.77万元(含局属7个单位),其中:
1、基本支出:部门预算基本支出4447.77万元,是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。
2、项目支出:部门预算项目支出1816万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中:市城市管理和行政执法局机关专项经费342万元,主要用于餐厨垃圾展示馆运营、临聘企业军转干部、小城镇管理、文明创建指数测评、市城管委工作经费等方面;市城市管理综合执法支队专项经费720万元,主要用于办公用房物业管理、交通设施理赔、行政执法装备购置、对讲系统维护、城管专项执法等方面;市渣土管理处专项经费105万元,主要用于渣土车车载定位系统服务费、渣土沙石运输车辆改型工作、扬尘治理联合执法、渣土专项整治和各部门联合渣土整治、临时协管员、办公楼运行维护等方面;市城市管理维护质量监督中心专项经费21万元,主要用于开展城市维护质量专项监理、办公用房物业管理等方面;市固体废弃物处理管理处专项经费75万元,主要用于垃圾场周边环境监测、垃圾计量监管、办公用房物业管理和组织垃圾处理公共开放日活动等方面;市城市管理绩效考核评价中心专项经费553万元,主要用于数字化信息系统维护、城管信息系统运行电费、违章建筑举报奖励、短信平台运行及核查、群众对城管问题的短信举报奖励、办公用房物业管理、聘请接线员和短信平台操作员等方面。
 
附件一:      
2015年收支预算总表
      单位:万元
收                  入 支                  出
项         目 本年预(决)算 项         目 本年预(决)算
一、财政拨款(补助) 6,077.26 一、基本支出 4,447.77
二、财政专户管理的事业性收费收入   二、项目支出 1,816.00
三、事业单位经营服务收入 186.51 三、事业单位经营支出  
四、上级补助收入   四、对附属单位补助支出  
五、其它收入   五、上缴上级支出  
       
本年收入合计   本年支出合计  
六、用事业基金弥补收支差额   六、结余分配  
七、上年结转   七、结转下年  
       
收入总计 6,263.77 支出总计 6,263.77
附件二:                  
2015年支出预算表
部门:                 单位:万元
科目编码     功能科目 总  计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出
** ** ** ** 1 2 3 4 5 6
      合计 6,263.77 4,447.77 1,816.00      
      行政运行 6,263.77 4,447.77 1,816.00      
212 01 01   行政运行 1,326.76 1,326.76        
212 01 04   城管执法 1,863.83 1,143.83 720.00      
212 01 99   其他城乡社区管理事务支出 1,836.05 866.05 970.00      
212 03 99   其他城乡社区公共设施支出 426.02 405.02 21.00      
212 05 01   城乡社区环境卫生 811.11 706.11 105.00      
附件三:          
2015三公经费预算表
      单位:万元
部门名称 三公经费预(决)算数(财政拨款)
小计 公务接待费 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 其中:公务用车购置
合计 265.00 38.00   227.00  
长沙市城市管理和行政执法局 265.00 38.00   227.00

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